索 引 号 : 000218296/2015-02503 主题分类: 其他
发布机构: 廊坊市商务局办公室 发文日期: 2015-10-28
标  题: 廊坊市商务局2014年度部门决算
文  号: 主 题 词 :
廊坊市商务局2014年度部门决算

   目 录

  第一部分 廊坊市商务局概况

  一、廊坊市商务局主要职责 

  二、廊坊市商务局部门决算单位构成 

  第二部分 廊坊市商务局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算批复表

二、2014年度收入决算批复表

三、2014年度支出决算批复表

四、2014年度财政拨款收入支出决算批复表

五、2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

  第三部分 商务部2014年度部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况 

二、政府性基金收入支出决算情况

   三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况 

  第四部分 名词解释

第一部分  廊坊市商务局概况

  一、廊坊市商务局主要职责

(一)贯彻落实国家和省有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策以及相关法律法规;拟定全市相应的发展规划以及规定、办法和措施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

(二)拟定全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场系统建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(三)提出流通体制改革意见,负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、流通配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟定全市规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。负责酒类流通、畜禽屠宰活动的监督管理。

(六)执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录,贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)拟定和推进全市科技兴贸战略,贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作。

(八)会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策,牵头拟定全市服务贸易发展规划并组织实施。

(九)拟定全市外商投资政策并组织实施;依法审核或核准外商投资企业的设立及变更事项;依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导全市招商引资、投资促进及外商投资企业审批工作,规范对外招商引资活动;综合协调和指导国家级、省级经济技术开发区(园区)的有关工作;指导和管理全市外商投资企业进出口工作。

(十)负责全市对外经济合作工作;拟定并执行对外经济合作政策,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;负责境外就业职业介绍机构资格审核和监督检查工作;执行中国公民出境就业管理政策,负责牵头全市外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;拟定我市对外投资管理办法和具体政策,依法审核市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。负责对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作。

(十一)负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作,配合上级商务部门解决世贸组织框架下涉及我市的贸易调查及争端工作,负责推进我市进出口贸易的标准化建设。

(十二)承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制;配合商务部、省商务厅和中介组织依法实施对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(十三)贯彻执行国家制定的对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,组织实施我市对台直接通商工作;管理联合国及其他国际组织或外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及捐赠等发展合作业务。

(十四)依法对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(十五)指导监督以廊坊市名义在境内举办的各种外经贸交易会、展览会、展销会等活动;拟定并实施赴境外举办上述活动的管理办法。

(十六)负责全市商务工作新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务;指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

(十七)负责研究制定药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策,配合实施国家基本药物制度,提高行业组织化程度和现代化水平,逐步建立药品流通行业统计制度,推进行业信用体系建设,指导行业协会实行行业自律,开展行业培训。

(十八)承办市政府交办的其他事项。

  二、廊坊市商务局部门决算单位支出构成

  廊坊市商务局下属事业单位财务不单独核算,决算编报单位为廊坊市商务局(本级)。

第二部分  廊坊市商务局2014年度部门决算表

详见附件

                      第三部分  廊坊市商务局2014年度部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况

  2014年廊坊市商务局一般公共预算收入为28608500元,支出数为42401416.49元。 

   (一)收入总计28608500元。

   1、 财政拨款收入28608500元,系行政单位和事业单位当年从财政部门取得的资金。 

2、上年结转和结余22583920.84元,主要是以前年度支出预算未完成,结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出总计42401416.49元。其中:基本支出12492930.47元,主要用于保障人员经费和日常公用开支;项目支出29908486.02元,主要用于专项业务支出。 

1、一般公共服务支出23869350.89元,主要用于保障部门所属行政单位和事业单位正常运转的基本支出,以及行政事务管理、对外贸易管理、国内贸易管理、外资管理、国际经济合作、招商引资及其他商贸事务支出等。

2、节能环保支出17195000元,主要用于大气污染防治支出。

3、商业服务业等支出1187065.60元,主要用于涉外发展服务方面的专项支出,如各类经贸促进活动、支持中小企业开拓国际市场等。 

  4、粮油物资储备支出150000元,主要是纳入部门预算管理的肉类物资储备支出。 

  二、政府性基金收入支出决算情况

  廊坊市商务局无政府性基金预算。 

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2014年度财政拨款基本支出11985847.30元,其中:工资福利支出7847080.70元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;商品和服务支出3214585元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费(机关办公用房租赁)、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助支出826776.60元,主要包括:抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;其他资本性支出:97405元,主要是办公设备购置费。 

   四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况

  2014年,“三公经费”财政拨款支出决算数774278.72元。具体情况如下:

1.因公出国(境)招商引资费402789元。根据部门预算、招商引资工作安排,经批准的因公出国招商引资住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费298012.72元。公务用车运行费主要为燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年无公务用车购置费支出。 

3.公务接待费为73477元,为按照标准和规定安排招商引资等公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分  名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  (四)其他收入:指除上述收入以外的收入。包括清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入、汇率比价差折赢和外交退税款等。 

  (五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。 

    二、支出科目

  (一)一般公共服务支出:指部门用于保障机构正常运行、开展商务工作的支出。 

(二)节能环保支出:指财政直接支付用于支付大气污染防治(淘汰黄标车等)专项补贴资金。

  (三)商业服务业等支出:指纳入部门预算管理的支持中小企业开拓国际市场、经贸促进活动等涉外发展服务方面的支出。 

  (四)粮油物资储备支出:指纳入部门预算管理的肉类储备支出。 

  (五)年末结转和结余:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和商务事业发展目标所发生的支出。 

  (八)“三公”经费:是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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